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22/08/2025
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4983 ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 854,84
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PAGO
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22/08/2025
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5102 THIAGO SOUZA BORGES
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 400,00
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EMPENHADO
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22/08/2025
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5102 THIAGO SOUZA BORGES
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 400,00
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LIQUIDADO
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22/08/2025
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5100 LUIZ HUMBERTO DO NASCIMENTO
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 400,00
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LIQUIDADO
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22/08/2025
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5099 MARIA JANE LOPES DE CARVALHO
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 400,00
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LIQUIDADO
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22/08/2025
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5100 LUIZ HUMBERTO DO NASCIMENTO
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADOR-PRESIDENTE, TRATAR DE EMENDAS REFERENTE A OBRAS PARA O MUNICÍPIO DE EDÉIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL, O SR. GUSTAVO GAYER, EM GOIÂNIA-GO.
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R$ 400,00
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PAGO
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22/08/2025
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5100 LUIZ HUMBERTO DO NASCIMENTO
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 400,00
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EMPENHADO
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22/08/2025
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5099 MARIA JANE LOPES DE CARVALHO
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 400,00
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EMPENHADO
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22/08/2025
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5097 RAICA CRISTINE ALVES ARANTES SLIUZAS
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 400,00
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EMPENHADO
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22/08/2025
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5102 THIAGO SOUZA BORGES
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADOR, TRATAR DE EMENDA DESTINADA AO COLÉGIO ESTADUAL DE EDÉIA, JUNTO A VICE GOVERNADORIA, EM GOIÂNIA-GO.
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R$ 400,00
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PAGO
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22/08/2025
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4982 SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA ME
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 1.619,23
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PAGO
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22/08/2025
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4977 SUPERMERCADO REAL GOIAS LTDA - EPP
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 1.820,47
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PAGO
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21/08/2025
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4991 RADIO NATIVA FM LTDA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 3.998,80
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LIQUIDADO
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21/08/2025
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4991 RADIO NATIVA FM LTDA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE RÁDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MENSAGENS DE CUNHO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO E DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 3.998,80
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PAGO
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21/08/2025
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4982 SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA ME
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 1.619,23
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LIQUIDADO
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21/08/2025
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4979 PAULO HENRIQUE ALVES SAMPAIO
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 188,00
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PAGO
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21/08/2025
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4990 SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 4.627,00
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PAGO
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21/08/2025
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4977 SUPERMERCADO REAL GOIAS LTDA - EPP
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 1.820,47
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LIQUIDADO
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20/08/2025
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4968 LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA ME
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 99,90
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PAGO
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20/08/2025
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4990 SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 4.627,00
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LIQUIDADO
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20/08/2025
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4979 PAULO HENRIQUE ALVES SAMPAIO
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 188,00
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LIQUIDADO
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20/08/2025
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4993 ANDRE MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 7.000,00
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PAGO
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20/08/2025
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4966 CENTI TECNOLOGIA LTDA.
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
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R$ 1.250,00
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PAGO
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20/08/2025
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4968 LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA ME
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 149,90
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PAGO
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20/08/2025
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4981 58.905.413 EMANUELLY SILVA DE ALMEIDA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁUDIO DAS PÍLULAS DE INSERÇÃO EM RÁDIOS DAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 1.000,00
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PAGO
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20/08/2025
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4975 EDITORA GAZETA DO ESTADO LTDA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL IMPRESSO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 1.700,00
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PAGO
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20/08/2025
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5001 41.421.854 RODRIGO FERNANDES
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
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R$ 1.400,00
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LIQUIDADO
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20/08/2025
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5001 41.421.854 RODRIGO FERNANDES
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PERFIS DE REDE DE COMUNICAÇÃO DIGITAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 1.400,00
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PAGO
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20/08/2025
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4974 GAZETA DO ESTADO LTDA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO, GRAVAÇÃO EM VÍDEO E TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES AO VIVO, DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES E EXTRAORDINÁRIAS E DEMAIS EVENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO, E DO MÊS DE AGOSTO ATÉ DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 3.500,00
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PAGO
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20/08/2025
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4973 GAZETA DO ESTADO LTDA
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11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E DE CONTEÚDO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES E EXTRAORDINÁRIAS E DEMAIS EVENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 1.700,00
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PAGO
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