Demonstrativo das Despesas

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:
DESPESAS EMPENHOS

DESPESAS EXTRAS

DESPESAS LIQUIDAÇÕES

DESPESAS PAGAMENTOS

DESPESAS CREDORES

EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 1053 registros

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 26/02/2026 - 15:00:13
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor R$ Ações
26/06/2025 4964
SANEAMENTO DE GOIAS S/A
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

PAGO R$ 271,49
26/06/2025 4976
FERREIRA E CARIAS LTDA - ME
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

PAGO R$ 229,20
26/06/2025 4977
SUPERMERCADO REAL GOIAS LTDA - EPP
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

LIQUIDADO R$ 1.695,06
26/06/2025 5062
GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS 60003260178
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

LIQUIDADO R$ 5.730,00
26/06/2025 4964
SANEAMENTO DE GOIAS S/A
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

LIQUIDADO R$ 271,49
26/06/2025 4963
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

LIQUIDADO R$ 1.298,32
25/06/2025 4981
58.905.413 EMANUELLY SILVA DE ALMEIDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁUDIO DAS PÍLULAS DE INSERÇÃO EM RÁDIOS DAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

PAGO R$ 1.000,00
25/06/2025 4968
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA ME
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

PAGO R$ 149,90
25/06/2025 4968
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA ME
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

PAGO R$ 99,90
25/06/2025 5049
49.855.070 PAULO ARAUJO JUNIOR
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM PARA HOMENAGENS PÓSTUMAS DURANTE O ANO DE 2025.

PAGO R$ 760,00
25/06/2025 4979
PAULO HENRIQUE ALVES SAMPAIO
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

PAGO R$ 198,00
25/06/2025 5001
41.421.854 RODRIGO FERNANDES
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PERFIS DE REDE DE COMUNICAÇÃO DIGITAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.

PAGO R$ 1.400,00
25/06/2025 4966
CENTI TECNOLOGIA LTDA.
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

PAGO R$ 1.250,00
25/06/2025 4981
58.905.413 EMANUELLY SILVA DE ALMEIDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

LIQUIDADO R$ 1.000,00
25/06/2025 4976
FERREIRA E CARIAS LTDA - ME
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

LIQUIDADO R$ 229,20
24/06/2025 4983
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

PAGO R$ 672,20
24/06/2025 4982
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA ME
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

PAGO R$ 1.066,18
24/06/2025 5071
THIAGO SOUZA BORGES
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADOR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL O SR. LUCAS DO VALE, EM GOIÂNIA-GO.

PAGO R$ 400,00
24/06/2025 5070
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA

PAGO R$ 7.200,00
24/06/2025 4982
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA ME
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

LIQUIDADO R$ 1.066,18
24/06/2025 4983
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

LIQUIDADO R$ 672,20
24/06/2025 4979
PAULO HENRIQUE ALVES SAMPAIO
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

LIQUIDADO R$ 198,00
24/06/2025 5049
49.855.070 PAULO ARAUJO JUNIOR
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

LIQUIDADO R$ 760,00
24/06/2025 4968
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA ME
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

LIQUIDADO R$ 99,90
24/06/2025 4968
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA ME
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

LIQUIDADO R$ 149,90
24/06/2025 5070
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

LIQUIDADO R$ 7.200,00
24/06/2025 5071
THIAGO SOUZA BORGES
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

LIQUIDADO R$ 400,00
24/06/2025 5071
THIAGO SOUZA BORGES
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

EMPENHADO R$ 400,00
24/06/2025 5070
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

EMPENHADO R$ 7.200,00
23/06/2025 4990
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

PAGO R$ 4.627,00
Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:
DESPESAS EMPENHOS

DESPESAS EXTRAS

DESPESAS LIQUIDAÇÕES

DESPESAS PAGAMENTOS

DESPESAS CREDORES

EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON