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Lista de pagamentos

Foram encontradas 379 registros
Dados atualizados em: 05/12/2025 - 15:00:23
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
26/06/2025 EMPENHO: 4977
SUPERMERCADO REAL GOIAS LTDA - EPP
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 1.695,06
26/06/2025 EMPENHO: 4963
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 1.298,32
26/06/2025 EMPENHO: 4964
SANEAMENTO DE GOIAS S/A
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 271,49
25/06/2025 EMPENHO: 5049
49.855.070 PAULO ARAUJO JUNIOR
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM PARA HOMENAGENS PÓSTUMAS DURANTE O ANO DE 2025.

R$ 760,00
25/06/2025 EMPENHO: 4968
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA ME
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 149,90
25/06/2025 EMPENHO: 4968
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA ME
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 99,90
25/06/2025 EMPENHO: 4979
PAULO HENRIQUE ALVES SAMPAIO
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 198,00
25/06/2025 EMPENHO: 5001
41.421.854 RODRIGO FERNANDES
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PERFIS DE REDE DE COMUNICAÇÃO DIGITAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 1.400,00
25/06/2025 EMPENHO: 4981
58.905.413 EMANUELLY SILVA DE ALMEIDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁUDIO DAS PÍLULAS DE INSERÇÃO EM RÁDIOS DAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 1.000,00
25/06/2025 EMPENHO: 4966
CENTI TECNOLOGIA LTDA.
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

R$ 1.250,00
24/06/2025 EMPENHO: 5071
THIAGO SOUZA BORGES
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADOR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL O SR. LUCAS DO VALE, EM GOIÂNIA-GO.

R$ 400,00
24/06/2025 EMPENHO: 5070
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA

R$ 7.200,00
24/06/2025 EMPENHO: 4982
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA ME
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 1.066,18
24/06/2025 EMPENHO: 4983
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 672,20
23/06/2025 EMPENHO: 4975
EDITORA GAZETA DO ESTADO LTDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL IMPRESSO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 1.700,00
23/06/2025 EMPENHO: 4991
RADIO NATIVA FM LTDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE RÁDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MENSAGENS DE CUNHO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO E DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 3.998,80
23/06/2025 EMPENHO: 4973
GAZETA DO ESTADO LTDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E DE CONTEÚDO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES E EXTRAORDINÁRIAS E DEMAIS EVENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 1.700,00
23/06/2025 EMPENHO: 4990
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 4.627,00
23/06/2025 EMPENHO: 4974
GAZETA DO ESTADO LTDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO, GRAVAÇÃO EM VÍDEO E TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES AO VIVO, DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES E EXTRAORDINÁRIAS E DEMAIS EVENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO, E DO MÊS DE AGOSTO ATÉ DEZEMBRO DE 2025.

R$ 3.500,00
18/06/2025 EMPENHO: 4992
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANTONIO FERREIRA DE CASTRO - FERRERINHA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

CONTRATAÇÃO DE RÁDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MENSAGENS DE CUNHO INSTITUCIONAL E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO E DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 4.998,79
18/06/2025 EMPENHO: 4993
ANDRE MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 7.000,00
16/06/2025 EMPENHO: 5063
GUILHERME CARVALHO DE ALMEIDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADOR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL O SR. PROFESSOR ALCIDES, EM GOIÂNIA-GO.

R$ 400,00
16/06/2025 EMPENHO: 5064
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM SUBSÍDIO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA

R$ 10.432,39
16/06/2025 EMPENHO: 5065
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE DÉIA

R$ 83.459,12
16/06/2025 EMPENHO: 5068
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA

R$ 4.584,65
16/06/2025 EMPENHO: 5066
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA

R$ 48.903,38
16/06/2025 EMPENHO: 5069
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA

R$ 1.088,77
16/06/2025 EMPENHO: 5067
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA

R$ 13.133,24
10/06/2025 EMPENHO: 5061
MARIA JANE LOPES DE CARVALHO
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADOR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL O SR. WILDE CAMBÃO, EM GOIÂNIA-GO.

R$ 400,00
05/06/2025 EMPENHO: 5058
DIOGO SOARES E SILVA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADOR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINTE DO DEPUTADO ESTADUAL O SR. LUCAS DO VALE, EM GOIÂNIA-GO.

R$ 400,00

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