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Lista de pagamentos

Foram encontradas 379 registros
Dados atualizados em: 05/12/2025 - 15:00:23
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
22/08/2025 EMPENHO: 4982
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA ME
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 1.619,23
22/08/2025 EMPENHO: 4983
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 854,84
22/08/2025 EMPENHO: 4977
SUPERMERCADO REAL GOIAS LTDA - EPP
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 1.820,47
21/08/2025 EMPENHO: 4990
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 4.627,00
21/08/2025 EMPENHO: 4991
RADIO NATIVA FM LTDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE RÁDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MENSAGENS DE CUNHO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO E DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 3.998,80
21/08/2025 EMPENHO: 4979
PAULO HENRIQUE ALVES SAMPAIO
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 188,00
20/08/2025 EMPENHO: 4974
GAZETA DO ESTADO LTDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO, GRAVAÇÃO EM VÍDEO E TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES AO VIVO, DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES E EXTRAORDINÁRIAS E DEMAIS EVENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO, E DO MÊS DE AGOSTO ATÉ DEZEMBRO DE 2025.

R$ 3.500,00
20/08/2025 EMPENHO: 4975
EDITORA GAZETA DO ESTADO LTDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL IMPRESSO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 1.700,00
20/08/2025 EMPENHO: 4981
58.905.413 EMANUELLY SILVA DE ALMEIDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁUDIO DAS PÍLULAS DE INSERÇÃO EM RÁDIOS DAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 1.000,00
20/08/2025 EMPENHO: 4993
ANDRE MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 7.000,00
20/08/2025 EMPENHO: 4973
GAZETA DO ESTADO LTDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E DE CONTEÚDO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES E EXTRAORDINÁRIAS E DEMAIS EVENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 1.700,00
20/08/2025 EMPENHO: 4966
CENTI TECNOLOGIA LTDA.
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

R$ 1.250,00
20/08/2025 EMPENHO: 4968
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA ME
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 99,90
20/08/2025 EMPENHO: 4968
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA ME
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 149,90
20/08/2025 EMPENHO: 5001
41.421.854 RODRIGO FERNANDES
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PERFIS DE REDE DE COMUNICAÇÃO DIGITAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 1.400,00
18/08/2025 EMPENHO: 5095
FRANCISCO VIEIRA NUNES
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADOR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL O SR. ADRIANO DO BALDY, EM GOIÂNIA-GO.

R$ 400,00
18/08/2025 EMPENHO: 4992
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANTONIO FERREIRA DE CASTRO - FERRERINHA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

CONTRATAÇÃO DE RÁDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MENSAGENS DE CUNHO INSTITUCIONAL E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO E DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 4.998,79
18/08/2025 EMPENHO: 5090
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA

R$ 13.133,24
18/08/2025 EMPENHO: 5089
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM SUBSÍDIO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA

R$ 10.432,39
18/08/2025 EMPENHO: 5093
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE DÉIA

R$ 83.459,12
18/08/2025 EMPENHO: 5092
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE DÉIA

R$ 12.518,86
18/08/2025 EMPENHO: 5091
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA

R$ 47.447,16
12/08/2025 EMPENHO: 5049
49.855.070 PAULO ARAUJO JUNIOR
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM PARA HOMENAGENS PÓSTUMAS DURANTE O ANO DE 2025.

R$ 380,00
04/08/2025 EMPENHO: 5088
MARIA JANE LOPES DE CARVALHO
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADORA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL O SR. WILDE CAMBÃO, EM GOIÂNIA-GO.

R$ 400,00
04/08/2025 EMPENHO: 5087
RAICA CRISTINE ALVES ARANTES SLIUZAS
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADORA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL O SR. VETER MARTINS, EM GOIÂNIA-GO.

R$ 400,00
31/07/2025 EMPENHO: 5086
GILLENE APARECIDA FERNANDES DA SILVA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADORA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIRETORIA GERAL DA POLÍCIA PENAL DO ESTADO DE GOIÁS, EM GOIÂNIA-GO.

R$ 400,00
30/07/2025 EMPENHO: 4958
ROBSON SILVANIO GOMES ARAUJO
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 5.000,00
30/07/2025 EMPENHO: 5084
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DE GUIA DO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EDÉIA-EDÉIA-PREV REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2025.

R$ 15.991,34
30/07/2025 EMPENHO: 4963
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 870,23
30/07/2025 EMPENHO: 5085
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2025.

R$ 22.475,19

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