DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:
DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 949 registros

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 05/12/2025 - 15:00:23
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
06/03/2025 4997
GILLENE APARECIDA FERNANDES DA SILVA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADORA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A AGEHAB, EM GOIÂNIA-GO.

R$ 400,00 PAGO
06/03/2025 4997
GILLENE APARECIDA FERNANDES DA SILVA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 400,00 LIQUIDADO
06/03/2025 4997
GILLENE APARECIDA FERNANDES DA SILVA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 400,00 EMPENHADO
28/02/2025 4965
BANCO DO BRASIL S/A
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 121,49 PAGO
28/02/2025 4965
BANCO DO BRASIL S/A
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 121,49 LIQUIDADO
27/02/2025 4977
SUPERMERCADO REAL GOIAS LTDA - EPP
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 812,15 PAGO
27/02/2025 4958
ROBSON SILVANIO GOMES ARAUJO
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 5.000,00 PAGO
27/02/2025 4958
ROBSON SILVANIO GOMES ARAUJO
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 5.000,00 LIQUIDADO
27/02/2025 4977
SUPERMERCADO REAL GOIAS LTDA - EPP
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 812,15 LIQUIDADO
26/02/2025 4981
58.905.413 EMANUELLY SILVA DE ALMEIDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁUDIO DAS PÍLULAS DE INSERÇÃO EM RÁDIOS DAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 1.000,00 PAGO
26/02/2025 4990
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 4.627,00 PAGO
26/02/2025 4982
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA ME
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 926,61 PAGO
26/02/2025 4996
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

R$ 21.511,63 PAGO
26/02/2025 4995
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA EDÉIA-PREV REFRENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

R$ 16.651,97 PAGO
26/02/2025 4983
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 560,87 PAGO
26/02/2025 4976
FERREIRA E CARIAS LTDA - ME
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 668,30 PAGO
26/02/2025 4995
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 16.651,97 LIQUIDADO
26/02/2025 4996
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 21.511,63 LIQUIDADO
26/02/2025 4990
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 4.627,00 LIQUIDADO
26/02/2025 4981
58.905.413 EMANUELLY SILVA DE ALMEIDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 1.000,00 LIQUIDADO
26/02/2025 4996
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 21.511,63 EMPENHADO
26/02/2025 4995
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 16.651,97 EMPENHADO
25/02/2025 4979
PAULO HENRIQUE ALVES SAMPAIO
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 496,00 PAGO
25/02/2025 4992
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANTONIO FERREIRA DE CASTRO - FERRERINHA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

CONTRATAÇÃO DE RÁDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MENSAGENS DE CUNHO INSTITUCIONAL E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO E DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 4.998,79 PAGO
25/02/2025 4991
RADIO NATIVA FM LTDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE RÁDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MENSAGENS DE CUNHO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO E DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 3.998,80 PAGO
25/02/2025 4993
ANDRE MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 7.000,00 PAGO
25/02/2025 4968
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA ME
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 99,90 PAGO
25/02/2025 4968
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA ME
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 149,90 PAGO
25/02/2025 4994
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA

R$ 6.540,00 PAGO
25/02/2025 4994
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 6.540,00 LIQUIDADO

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON