DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:
DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 1053 registros

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 25/01/2026 - 15:00:12
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
21/03/2025 4992
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANTONIO FERREIRA DE CASTRO - FERRERINHA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

CONTRATAÇÃO DE RÁDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MENSAGENS DE CUNHO INSTITUCIONAL E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO E DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 4.998,79 PAGO
21/03/2025 4974
GAZETA DO ESTADO LTDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO, GRAVAÇÃO EM VÍDEO E TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES AO VIVO, DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES E EXTRAORDINÁRIAS E DEMAIS EVENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO, E DO MÊS DE AGOSTO ATÉ DEZEMBRO DE 2025.

R$ 3.500,00 PAGO
21/03/2025 4973
GAZETA DO ESTADO LTDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E DE CONTEÚDO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES E EXTRAORDINÁRIAS E DEMAIS EVENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 1.700,00 PAGO
21/03/2025 4975
EDITORA GAZETA DO ESTADO LTDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL IMPRESSO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

R$ 1.700,00 PAGO
21/03/2025 4966
CENTI TECNOLOGIA LTDA.
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

R$ 1.250,00 PAGO
21/03/2025 5009
GUILHERME CARVALHO DE ALMEIDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADOR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL O SR. ANDRÉ DO PREMIUM EM GOIÂNIA-GO.

R$ 400,00 PAGO
21/03/2025 5009
GUILHERME CARVALHO DE ALMEIDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 400,00 LIQUIDADO
21/03/2025 5009
GUILHERME CARVALHO DE ALMEIDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 400,00 EMPENHADO
20/03/2025 4992
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANTONIO FERREIRA DE CASTRO - FERRERINHA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 4.998,79 LIQUIDADO
20/03/2025 4993
ANDRE MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 7.000,00 LIQUIDADO
20/03/2025 4991
RADIO NATIVA FM LTDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 3.998,80 LIQUIDADO
19/03/2025 5008
LUIZ HUMBERTO DO NASCIMENTO
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADOR-PRESIDENTE, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL O SR. GUSTAVO GAYER, EM GOIÂNIA-GO.

R$ 400,00 PAGO
19/03/2025 5008
LUIZ HUMBERTO DO NASCIMENTO
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 400,00 LIQUIDADO
19/03/2025 5008
LUIZ HUMBERTO DO NASCIMENTO
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 400,00 EMPENHADO
18/03/2025 5007
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA

R$ 2.653,84 PAGO
18/03/2025 5006
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA

R$ 10.323,51 PAGO
18/03/2025 5005
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA

R$ 47.486,62 PAGO
18/03/2025 5004
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE DÉIA

R$ 83.459,12 PAGO
18/03/2025 5003
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

DESPESA COM SUBSÍDIO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA

R$ 10.432,39 PAGO
18/03/2025 5003
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 10.432,39 LIQUIDADO
18/03/2025 5004
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 83.459,12 LIQUIDADO
18/03/2025 5005
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 47.486,62 LIQUIDADO
18/03/2025 5006
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 10.323,51 LIQUIDADO
18/03/2025 5007
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 2.653,84 LIQUIDADO
18/03/2025 4975
EDITORA GAZETA DO ESTADO LTDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 1.700,00 LIQUIDADO
18/03/2025 4973
GAZETA DO ESTADO LTDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 1.700,00 LIQUIDADO
18/03/2025 4974
GAZETA DO ESTADO LTDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 3.500,00 LIQUIDADO
18/03/2025 5007
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 2.653,84 EMPENHADO
18/03/2025 5006
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 10.323,51 EMPENHADO
18/03/2025 5005
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

R$ 47.486,62 EMPENHADO

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON